审计

  • 调研文章:关于内部审计工作的探讨(调研报告参考)

    调研文章:关于内部审计工作的探讨    调研文章:关于内部审计工作的探讨    内部审计是加强队伍自我监督、防治腐败的一把关键利器。加强内部审计、强化执纪监督,对营造廉洁风气、纯洁…

    2024年2月22日
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  • 学习全国审计工作会议精神心得体会

    学习全国审计工作会议精神心得体会    2024年1月11日,全国审计工作会议在京召开,X审计长从三个方面向全国审计机关作了一份高质量工作报告,一是系统总结了2023年审计工作;二…

    2024年2月22日
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  • 市委书记在2024年调研审计工作座谈会上的讲话

    市委书记在2024年调研审计工作座谈会上的讲话   同志们:   ***总书记在党的二十大报告中指出:“全党必须坚定信心、锐意进取,主动识变应变求变,主动防范化解风险,不断夺取全面…

    2024年2月22日
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  • 财务月度工作总结和工作计划,财务月度工作总结范文

    1. 开篇引子作为一位在政府机关工作十年以上的公务员,我一直秉持着勤勉工作、严谨负责的原则,并在财务工作领域中积累了丰富的经验和知识。每个月都是我对过去一个月工作的总结与回顾,今天…

    2024年2月10日
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  • 审计案例分析,审计案例分析真实案例

    1.审计案例背景在讨论具体的审计案例之前,我们先来了解一下背景情况。这个案例发生在某省市政府的教育部门,审计的对象是该部门的财务管理和资金使用情况。近年来,随着该部门的工作扩大和经…

    2024年2月8日
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  • 讲稿:“七念”作怪人为财死 “五心”具备人生从容

    讲稿:“七念”作怪人为财死“五心”具备人生从容    俗语讲:酒是穿肠的毒药、色是刮骨的钢刀、财是下山的猛虎、气是惹祸的根苗。但还是有一些人“明知山有虎,偏向虎山行”“奥迪不坐换宝…

    2024年2月6日
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  • 市人大常委会主任在市人大常委会会议上的讲话汇编(3篇)

    市人大常委会主任在市人大常委会会议上的讲话汇编(3篇) 目录    1.市人大常委会主任在市人大常委会会议上的讲话 2    2.市人大常委会主任在市人大常委会会议上的讲话 6  …

    2024年1月23日
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  • 如何审计“吃空饷”的问题?

    如何审计“吃空饷”的问题?    单位“吃空饷”的问题被全社会所诟病,已成为侵蚀财政资金的“黑洞”。“吃空饷”行为隐蔽性极强,审计人员唯有采取适当的审计方法,深入分析和挖掘,才能发…

    2024年1月11日
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  • 如来写作网客服微信:3231169,获取1000G公文写作模板
  • 获取审计线索的12种方法

    获取审计线索的12种方法    作为一名审计人员,谁都有自己独特的审计思路和方法,最常用的就是从会计中直接发现审计线索。这种方法是最基本、最直观的,主要是通过被审计单位所提供的会计…

    2024年1月11日
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  • 审计整改管理办法

    审计整改管理办法   1总则   1.1目的   为进一步深化审计成果运用,规范公司系统审计整改工作,提高整改工作质量和效果,形成以整改促管理的良性循环,制定本办法。   1.2整…

    2024年1月11日
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  • 如何当好审计组长

    如何当好审计组长   审计项目是审计业务体系的基本细胞,审计组长是审计项目的第一责任人。当好审计组长,是审计人员努力追求的目标。如果以审计项目成效来衡量审计组长这一角色作用的发挥,…

    2024年1月11日
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  • 审计人员保密协议模板

    审计人员保密协议模板   甲方:   乙方:(适用于机构/部门/个人)   为保守甲方秘密,维护公司的安全和利益,明确双方的权利义务,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,…

    2024年1月11日
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  • 审计谈话必会的15大方法及技巧

    审计谈话必会的15大方法及技巧    审计谈话是审计调查人员应该具备的基本技能,是检验审计调查人员实际工作能力的重要标志之一,对于提高审计工作水平具有重要意义。    审计谈话成功…

    2024年1月11日
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  • 审计中获取案件线索的12种方法

    审计中获取案件线索的12种方法    作为一名审计人员,谁都有自己独特的审计思路和方法,最常用的就是从会计中直接发现审计线索。这种方法是最基本、最直观的,主要是通过被审计单位所提供…

    2024年1月11日
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  • 如何进行国有企业清查核资审计?

    如何进行国有企业清查核资审计?    清查核资审计是根据特定的审计任务要求,对国有公司的资产、负债、净资产情况,按照其所执行的会计制度进行审计清查核实,在全面摸清单位“家底”的基础…

    2024年1月11日
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  • 审计的关注要点

    审计的关注要点    一、重视审前调查工作    搞好审前调查,对发现被审计单位存在的重大违规违纪问题线索至关重要。在实施审计前,只有在对被审计单位的工作职能、财务管理体制、内控制…

    2024年1月11日
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  • 这10项内容,不应写进内部审计报告

    这10项内容,不应写进内部审计报告    节省时间策略是确保业务报告能够迅速提交的一些最有效的方式。加速复核过程的一个最简单的方法,就是要避免把那些必然会从报告中删除的事项写进报告…

    2024年1月11日
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  • 审计报告质量的六大问题和改进对策

    审计报告质量的六大问题和改进对策   审计报告质量存在的主要问题   审计报告质量中存在的问题因审计项目的不同而略有不同,但大致可归纳为以下几个方面:   1.基本情况介绍过于具体…

    2024年1月11日
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  • 财务管理内控审计方案

    财务管理内控审计方案    为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司审计工作计划,对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下:    一、审计…

    2024年1月11日
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  • 工程结算常见的弄虚作假与最详尽的审计方法

    工程结算常见的弄虚作假与最详尽的审计方法   一、常见的弄虚作假   1、利用审计依据做文章   特征:抓住合同、招标文件或其他相关规定的矛盾和表达不清之处做文章,扩大矛盾外延,突…

    2024年1月11日
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