审计

  • 企业公司内审架构与模式

    企业集团内审架构与模式    内部审计机构是集团内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着不可忽视的影响。企业集团内部审计模式的设计包括设…

    2023年6月15日
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  • 审计问题定性11类常见错误

    审计问题定性11类常见错误    绩效审计是世界审计的主流,是我国政府审计的发展方向。大力推进绩效审计,需要研究绩效审计的方法。着力构建绩效审计评价及方法体系,认真研究、不断摸索和…

    2023年6月15日
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  • 公司审计整改管理办法

    审计整改管理办法    1总则    1.1目的    为进一步深化审计成果运用,规范公司系统审计整改工作,提高整改工作质量和效果,形成以整改促管理的良性循环,制定本办法。    …

    2023年6月15日
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  • XX企业集团内部审计模式的设计

    XX企业集团内部审计模式的设计  内部审计机构是集团内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着不可忽视的影响。企业集团内部审计模式的设计包…

    2023年6月11日
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  • 如来写作网客服微信:3231169,获取1000G公文写作模板
  • 在局党组理论中心组专题学习会上的研讨交流发言材料

    在局党组理论中心组专题学习会上的研讨交流发言材料 同志们: xxx新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义,实现了马克思主义中国化新的飞跃。深入开展学习…

    2023年6月11日
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  • X市审计委员会第一次会议讲话

    X市审计委员会第一次会议讲话        同志们:今天,我们召开市委审计委员会第一次会议,主要是传达学习中央和省、市委审计委员会第一次会议精神,讨论审定相关文件,听取审计工作报告…

    2023年6月11日
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  • (3篇)组织部门对XX同志任职试用期现实表现报告汇编

    组织部门对XX同志任职试用期现实表现报告汇编(3篇) 关于xx同志任职试用期现实表现情况报告 xx同志于xxxx年xx月起担任区政府投资审计中心主任,主要负责区政府投资审计中心和内…

    2023年6月11日
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  • 浅谈如何撰写专项审计调查报告

    浅谈如何撰写专项审计调查报告  一、专项审计调查报告的内容和结构   专项审计调查报告应包括调查依据、实施的基本情况、被调查事项的基本情况及总体评价、调查发现的主要问题、原因分析以…

    2023年6月11日
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  • 关于xx同志任职试用期现实表现报告汇编(3篇)

    关于xx同志任职试用期现实表现报告汇编(3篇) 目录    1.关于xx同志任职试用期现实表现情况报告 2    2.关于xx同志任职试用期现实表现情况报告 4    3.关于xx…

    2023年6月11日
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  • 关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议

    关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议  新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位…

    2023年6月11日
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  • 审计意见书怎么写?

    审计意见书怎么写?    审计意见是审计机关实施审计之后,对被审计单位作出的评价和建议。一般而言,企业单位在审计实务中多以审计报告直接体现了具体审计意见,另行单独出具正式审计意见书…

    2023年6月8日
    105
  • 内部财务审计工作流程

    内部财务审计工作流程    内部财务审计工作流程,包含资产审计、收入成本审计、利润审计。   (一)资产审计   1、货币资金审计   (1)审计目标   证实货币资金余额的存在性…

    2023年6月8日
    114
  • 差旅费审计中发现疑点的4个技巧

    差旅费审计中发现疑点的4个技巧    在差旅费的审计实践中,既要关注审批手续不全、相关费用超过标准等形式要件不完备的差旅费凭证,也要关注审批手续齐全、附件资料完整、相关费用标准合规…

    2023年6月8日
    110
  • 如何当好审计组长

    如何当好审计组长    审计项目是审计业务体系的基本细胞,审计组长是审计项目的第一责任人。当好审计组长,是审计人员努力追求的目标。如果以审计项目成效来衡量审计组长这一角色作用的发挥…

    2023年6月8日
    114
  • 如何查深审透行政事业单位专项资金?

    如何查深审透行政事业单位专项资金?    专项资金是支持某项特定基础设施建设和社会公共事业发展、履行特定公共职能具有专项用途的财政资金,大都有“三多一广二强”的特点:即层次多、渠道…

    2023年6月8日
    107
  • 审计风控必须重视的十大要点!

    审计风控必须重视的十大要点!    审计风险是指对含有重大不实事项的财务报表产生错误判断的可能性。审计风险由内在风险、控制风险和检查风险组成。当然内在风险、控制风险由被审计单位自身…

    2023年6月8日
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  • 审计人员职业发展和能力建设调研报告

    审计人员职业发展和能力建设调研报告范文    随着我国经济建设的不断发展,经济体制的改革也在不断深入,面对日渐活跃的市场经济和商业现状,审计工作在保障经济发展的过程中也发挥着不可替…

    2023年6月8日
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  • 在审计委员会第一次会议上的讲话

    在审计委员会第一次会议上的讲话同志们:    今天,我们召开市委审计委员会第一次会议,主要是传达学习中央和省、市委审计委员会第一次会议精神,讨论审定相关文件,听取审计工作报告,安排…

    2023年5月26日
    96
  • X市审计委员会第一次会议讲话

    x市审计委员会第一次会议讲话同志们:    今天,我们召开市委审计委员会第一次会议,主要是传达学习中央和省、市委审计委员会第一次会议精神,讨论审定相关文件,听取审计工作报告,安排部…

    2023年5月26日
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  • 审计谈话15大方法、技巧

    审计谈话15大方法、技巧    审计谈话是审计调查人员应该具备的基本技能,是检验审计调查人员实际工作能力的重要标志之一,对于提高审计工作水平具有重要意义。   审计谈话成功的方法和…

    2023年5月26日
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